索引号 001008003014017/2025-317172 主题分类 文化
组配分类 社会公益事业建设情况 发布机构 县文广旅体局
成文日期 2025-03-26 公开方式 主动公开

永嘉县图书馆2024年公共文化服务开展情况年报


2024年,永嘉县图书馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委、县政府的正确领导、上级业务主管部门的精心指导下,坚持以新馆开放为契机,以高质量发展为准绳,紧紧围绕年度工作重点,全力完成各项业务工作,切实做好文化惠民工作,有效提升公共服务效能,努力在全县形成“多读书,读好书,好读书”的良好氛围,在打造“书香永嘉”、推动全民阅读、提高民众素质等方面做出积极贡献。现将主要工作情况公示如下:

一、读者基本服务情况

永嘉县图书馆秉承“平等、无偿、开放、普惠”的办馆理念和“读者至上、服务第一”的工作宗旨,充分发挥文化主阵地作用,坚持双休日和法定节假日正常开放。永嘉县图书馆新馆于2024年2月面向公众局部开放,全年到馆58万余人次。全县总计借阅量达42.9万册,到馆198.3万人次,新增开通社保卡读者证6986张,数字资源访问量39.12万人次,数字资源下载量11.53万篇。

二、场馆设施建设情况

永嘉县图书馆坚持政府主导、社会参与、重心下移、共建共享,不断完善公共文化服务体系。一是永嘉县图书馆新馆建成开放。新馆建筑面积约1.6万平方米,立足于永嘉文化底蕴和未来需求,制定了科学合理的功能布局方案,主要包括藏书借阅区、公共培训区、自习空间、书咖空间、艺术展厅、报告厅、行政办公区等功能区,可容纳读者2000余人,馆藏23万余册,是集文化、教育、休闲等功能于一体的现代化公共图书馆,自开放以来深受广大读者好评。目前,馆内特色区域如艺术展厅、卡尔·马克思书房、书咖空间、期刊报刊阅览室以及户外阅读空间等装修工作基本完成,导视系统亦已完备,正在进行后续人员配备筹备工作,以期早日实现全面开放。二是持续推进城市书房、百姓书屋覆盖城乡。2024年新建的广场路城市书房,位于南城街道广场路61号永嘉县图书馆一楼,面积379平方米,藏书1.2万余册,于2024年2月建成开放,当前,全县已建成开放城市书房12家,百姓书屋3家,乡镇(街道)图书馆分馆17家,努力构建“十五分钟阅读圈”,让更多群众共享文化资源。

三、读者活动开展情况

2024年,永嘉县图书馆仍努力拓展活动空间,丰富活动内容,积极配合上级部门,开展形式多样、内容丰富的线上、线下活动,全年共组织活动682场次,其中讲座68场次,展览62场次,全民阅读推广类活动546场次,总计参与人次达37万。举办4·23世界读书日系列活动、“童趣时光,玩转六一”嘉年华游园活动、成人阅读马拉松大赛、少儿阅读马拉松大赛、特殊群体慰问活动等反响热烈。常态化开展“楠溪小学堂”“绘本小名堂”“绿书签”“哒哒哒”故事绘、“童言童语”少儿方言课堂、拾光影院等儿童友好品牌活动以及永嘉讲坛、文化驿站、愈见读书会、送展览下乡等文化活动,最大限度发挥公共图书馆社会教育职能作用。

四、其他重点任务完成情况

1.文献资源建设情况。据统计,本年度图书馆共计新增图书49996册,其中成人图书37213册,少儿图书9932册,少儿必读书籍1952册,以及党建类图书899册,涵盖了文学、科学、历史、艺术等多个领域。此外,永嘉县图书馆还特别关注特殊群体的阅读需求,新增盲文图书460册、光盘资料250片,为视障读者和需要多媒体资源的读者提供了更多便利。此外,精心筛选并新增了期刊724种、报纸251种,内容覆盖新闻、科技、文化、教育等多个领域。全年征集及接受赠送书籍总计320种、500册。微信公众号发布的707篇推文累计阅读量高达40.85万次,微服务平台数字资源访问量36.25万次,下载量9.63万次,为广大读者提供了便捷、高效的线上服务体验。

2.送书下乡工作情况。为充分满足基层读者的阅读需求,激发广大群众的阅读热情,永嘉县图书馆2024年持续开展送书下乡,为城市书房、百姓书屋、图书馆分馆和图书流通点等送书35次,总计送书下乡29367册。

3.多方协同合作情况。一是发挥法人治理结构作用。由理事会成员共同参与图书馆的服务管理和监督,借助社会各界力量强化图书馆建设,激发图书馆工作活力,提高图书馆的管理运行效率,助推图书馆高质量发展。二是组建社会监督员队伍。11位社会监督员充分发挥社会各界对图书馆的监督作用,有效延伸图书馆的监管触角。三是持续壮大志愿者队伍。永嘉县图书馆共招募290余名志愿者参与管理建设,累计志愿服务时间达2147小时。此外,还开展了7次志愿者培训活动,分别面向成人志愿者与小小志愿者群体,围绕图书排架等相关业务技能进行培训指导,旨在培养一支专业、热心的志愿者队伍,共同为读者营造更加有序、舒适的阅读环境。

五、经费使用情况

2024年,永嘉县图书馆规范合理使用经费,确保每项经费落到实处。年初预算安排1109.69万元,调整追加经费至1238.89万元,其中人员基本经费519.31万元、项目经费719.57万元,决算数1238.89万元,全年执行率100%。