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目录 一概况...................................................................................................(1) (一)部门职责..................................................................................(1) (二)机构设置..................................................................................(1) 二、2022年度部门决算公开表.......................................................(1) (一)收入支出决算总表.................................................................(1) (二)收入决算表(分单位).........................................................(1) (三)收入决算表(分科目).........................................................(1) (四)支出决算表(分单位).........................................................(1) (五)支出决算表(分科目).........................................................(1) (六)财政拨款收入支出决算总表.................................................(1) (七)一般公共预算财政拨款支出决算表....................................(1) (八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................(1) (九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................(1) (十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................(1) (十一)财政拨款“三公”经费支出决算表................................(1) 三、2022年度部门决算情况说明...................................................(1) (一)收入支出决算总体情况说明.................................................(1) (二)收入决算情况说明.................................................................(1) (三)支出决算情况说明.................................................................(1) (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................(1) (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................(1) (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说...................(1) (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........(1) (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......(1) (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................(1) (十)机关运行经费支出说明.........................................................(1) (十一)政府采购支出说明.............................................................(1) (十二)国有资产占有情况说明.....................................................(1) (十三)预算绩效情况说明.............................................................(1) 四、名词解释......................................................................................(1) 一、概况 (一)部门职责 1.宣传、贯彻、执行国家和省、市、县关于开展综合行政执法工作及市容环卫、市政公用、园林绿化的法律、法规、方针、政策,治理和维护城市管理秩序;组织起草有关综合行政执法和城市管理方面的规范性文件和管理标准,并组织实施。 2.负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。会同城乡规划主管部门编制城市市容环卫、市政公用、园林绿化等各项专业规划,参与城市建设项目设计方案、初步设计的审查和竣工验收。 3.负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评全县综合行政执法与城市管理工作,指导各乡镇(街道)综合行政执法与城市管理工作。 4.负责全县市容环卫、市政公用、园林绿化等基础设施管理有关的行政许可;会同县财政部门编制综合行政执法和城市管理维护经费年度计划,并组织实施和监管使用;负责全县市容环卫、市政公用、园林绿化业务指导。 5.负责行使旅游、水行政、市容和环境卫生、园林绿化、市政公用等划转领域的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权的基础上,将城乡规划、国土矿产资源、房地产业、建筑业等其他上级规定的综合行政执法相关领域采取“成熟一个,划转一个”的方式实施,具体综合行政执法的职权划转根据省政府批准的行政执法职权划转目录实施,并以政府公告为准。 6.负责全县市容环卫、市政公用、园林绿化等基础设施的维护和管理;指导和监督全县的市容环卫、市政公用、园林绿化等基础设施的维护和管理工作。 7.负责全县市容环境综合整治的管理工作;负责全县公共绿地、防护绿地、道路和城区河网绿化带的保护和管理;负责全县燃气、污水排放管理;负责污水处理设施运营维护管理。 8.负责组织开展全县性重大综合行政执法活动和专项活动;负责受理综合行政执法与城市管理中的投诉、应诉和行政复议工作。负责全县综合行政执法人员的教育培训工作;协助有关部门做好统计年报工作。 9.负责编制数字城管的总体规划、近期计划与远期计划;负责发现、收集和处置城市管理问题;监督相关部门、各乡镇(街道)解决城市管理问题的情况。 10.负责城市管理中各类突发事件的应急指挥和组织处置工作。 11、承担县数字化城市管理职责和县数字化城市管理领导小组办公室的日常工作。 12、承办县委、县政府交办的其他事项。 (二)机构设置 从预算单位构成看,永嘉县综合行政执法局部门决算包括:局本级决算。 纳入永嘉县综合行政执法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。 二、2022年度部门决算公开表 详见附表。 三、2022年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2022年度收入总计31,062.97万元,支出总计31,062.97万元,与2021年度相比,各增加6897.32万元,增长28.54%。主要原因是:1、餐厨垃圾收运及处置;2、保洁运维管理经费增加; (二)收入决算情况说明 本年收入合计31,062.97万元;包括财政拨款收入31,062.97万元(其中,一般公共预算11,735.16万元,政府性基金预算19,327.81万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计31,062.97万元,其中基本支出8,982.79万元,占28.92%;项目支出22,080.18万元,占71.08%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收入总计31,062.97万元,支出总计31,062.97万元,与2021年相比,各增加6897.32万元,增长28.54%。主要原因是:1、餐厨垃圾收运及处置;2、保洁运维管理经费增加;3、全县污水处理设施运行维护经费增加。财政拨款支出年初预算数33581.65万元,完成年初预算的92.5%,主要原因是财政没钱,无法完全支付。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出11,735.16万元,占本年支出合计的37.78%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3549万元,下降23.22%。主要原因是:1、餐厨垃圾收运及处置;2、保洁运维管理经费增加;3、垃圾运输处置经费等三项转入政府基金支付 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出11,735.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.00万元,占0.02%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出416.98万元,占3.55%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出705.46万元,占6.01%;卫生健康(类)支出265.27万元,占2.26%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出10,345.45万元,占88.16%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12535.14万元,支出决算为11,735.16万元,完成年初预算的93.62%,主要原因是主要原因是财政收入不够有部份项 目支出移到 2023 年支付。其中: (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)事务年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成全预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加黄仁奇信访困难补助费。 (2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)事务年初预算为277.00万元,支出决算为416.98万元,完成年初预算的150.53%,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加城市大脑服务平台费用。 (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务支出年初预算为447.59万元,支出决算为432.32万元,完成年初预算的96.59%,决算数小于预算数的主要原因年中人员有调出。 (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务年初预算为223.8万元,支出决算为225.98万元,完成年初预算的100.98%,决算数大于预算数的主要原因是缴费标准提高年中预算调整追加。 (5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)事务年初预算为3.49万元,支出决算为3.35万元,完成年初预算的88.63%,决算数小于预算数的主要原因发放人员标准未调整。 (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业(项)事务年初预算为17.11万元,支出决算为43.81万元,完成年初预算的256.05%,决算数大于预算数的主要原因年中追加用于残保金的支付。 (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务年初预算197.64万元,支出决算为143.99万元,完成年初预算的72.85%,决算数小于预算数的主要原因职人员减少。 (8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务年初预算0万元,支出决算为11.04万元,完成全年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗保险标准增加年中预算调整追加所致。 (9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务192.82万元,支出决算为110.24万元,完成年初预算的57.17%,决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。 (10)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)事务年初预算为8014.46万元,支出决算为8012.06万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。 (11)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)事务年初预算为1388.41万元,支出决算为389.26万元,完成年初预算的28.04%,决数小于预算数的主要原因是财政收入不及预期,调减一部分预算。 (12)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)事务预算数为6万元,支出决算为5.4万元,完成年初预算的90%,决数小于预算数的主要原因是燃气安全宣传及应急演练部份经费费用没有支出。 (13)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)事务年初预算为185.6万元,支出决算为280.82万元,完成年初预算的151.3%,决数大于预算数的主要原因是年中追加用于垃圾分类收集点建设支出。 (14)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)事务年初预算为192.9万元,支出决算34.45万元,完成年初预算数的17.89%,决数小于预算数的主要原因是财政收入不及预期,一部分经费在下一年度支付。 (15)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务年初预算数为1388.33万元,支出决算为1623.42万元,完成年初预算的116.93%,决数大于预算数的主要原因一是永嘉县燃气专项规划(2020-2035)编制、二是农村污水运维标准化配套设备项目费年中追加调整所致。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,982.79万元,其中: 人员经费6,930.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出、生活补、住房公积金等。 公用经费2,052.56万元,主要包括:办公费、差旅费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、 其他交通费、其他商品和服务费等。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年度政府性基金预算财政拨款支出19,327.81万元,占本年支出合计的62.22%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加10446.32万元,增长117.62%。主要原因是:餐厨垃圾收运及处置、城镇环境保洁经费、垃圾运输处置经费由上年度为一般公共预算支出调整为基金支出。。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年度政府性基金预算财政拨款支出19,327.81万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出19,327.81万元,占100.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21046.52万元,支出决算为19,327.81万元,完成年初预算的91.83%,主要原因是主要原因是财政收入不够有部份项目支出移到 2023 年支付。其中: 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为5146.64万元,支出决算为3865.42万元,完成年初预算的75.11%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是财政收入不够有部份项目支出移到 2023 年支付。 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。年初预算为15212.2万元,支出决算为15210.73万元,完成年初预算的99.99%%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是财政收入不够有部份项目支出移到 2023 年支付。 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为428.32万元,支出决算为251.66万元,完成年初预算数的58.76%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是财政收入不够有部份项目支出移到 2023 年支付。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据, (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为120.00万元,支出决算为120.00万元,完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无出国考察安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为120.00万元,占100.00%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是严格落实中央八项规定;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是严格落实中央八项规定。具体情况如下: (1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门全年组织因公出国(境)团组 0 个。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。开支内容无。 (2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为120.00万元,支出决算为120.00万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行厉行节约行为的有关规定和办法。 公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。 公务用车运行维护费全年预算数为120.00万元,支出决算为120.00万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行厉行节约行为的有关规定和办法。主要用于城市管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为45辆。 (3)公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待国内外来客业务交流等支出。其中: 外事接待支出0万元,主要用于外宾来客接待0批次,累计0人次。 其他国内公务接待支出0.00万元,主要用于国内来客接待0批次,累计0人次。 (十)机关运行经费支出说明 2022年度机关运行经费年初预算数为1075.12万元,支出决算为2,052.56万元,完成年初预算的190.91%,决算数大于预算数的主要原因劳务派遣用工费用从2021年的项目经费支出转入行政运行支出;比2021年度增加1101.21万元,增长90.91%,主要原因是劳务派遣用工费用从2021年的项目经费支出转入行政运行支出。 (十一)政府采购支出说明 2022年度政府采购支出总额3,531.09万元,其中:政府采购货物支出756.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,774.66万元。授予中小企业合同金额3,531.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额3,531.09万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.42%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.58%。 (十二)国有资产占有使用情况说明 截至2022年12月31日,永嘉县综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆45辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车45辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,永嘉县财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目10个,共涉及资金11,735.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度园林绿化、市政道路等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金19,327.81万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。 本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 永嘉县综合行政执法局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,智能化项目和全县市政桥梁隧道检测费用项目绩效自评具体情况如下: 智能化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为416.98万元,执行数为416.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是将极大提升永嘉县的城市综合管理能力,提升城市服务水平,改善市民的生活、工作、学习、娱乐的环境,间接改善经济发展环境,促进永嘉 县经济发展;二是提高城市管理效率和水平,实现部分精细化管理。发现的问题及原因:一是资金到位方面,到位率和到位时效基本符合规定的要求,但在特殊情况下,个别没有及时到位。下一步改进措施:一是提高人员待遇、加强对工人的考核;二是加大资金投入,更新软硬件。 全县市政桥梁隧道检测费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为83.13万元,执行数为83.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全县市政桥梁正常运行,确保定期检测率 100%,并完成省市相关任务;二是完成全县市政桥梁检测,及时发现危险桥梁。发现的问题及原因:一是桥梁管理难;二是日常维护难。下一步改进措施:一是理顺管理体制;二是加大资金投入,完善日常维护。 3. 财政评价项目绩效评价结果。 2022 年度财政部门对全县市政桥梁隧道检测工作进行复评,分数96分,等次优。对园林绿化项目进行复评,分数86 分,等次良好。对全县污水处理设施运行维护经费项目进行复评,分数 85 分,等次良好。具体报告见附件。 4.部门评价项目绩效评价结果。无。 说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。 18.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。 19.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 20.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 21.社会保障就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金,以及丧葬补助费。 22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业(项):反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。 23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位、下同)基本医疗保险缴费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经。 26.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法和、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。 28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 29.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。 30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 31.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡 社区支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 32.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映上土地出让金用于其他方面的支出。 33.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):反映城市基础设施配套安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。 34.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。 附件: 绩效自评复核报告-复评园林绿化.pdf 2022年永嘉县全县污水处理设施运行维护经费-报告.pdf 2022年度永嘉县级财政支出绩效自评复核报告-桥梁隧道.pdf 2022年永嘉县综合行政执法局部门项目支出绩效自评结果清单.xls 永嘉县综合行政执法局(本级)公开表.xls |
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